|
Faktúra |
24/2024
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 273.29 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
09.12.2024 |
|
Faktúra |
25/2024
|
príspevok zo soc. fondu
|
404,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
09.12.2024 |
|
Faktúra |
202518057
|
Tabuľa Elite Touch
|
23 371,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
MB TECH BB s.r.o., B.B |
|
|
|
09.12.2024 |
|
Faktúra |
1240039
|
paušál BOZP 3.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Pyroboss BB s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
Faktúra |
20241419-01
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
Inštitút celoživ. vzdelávania n.o., KE |
|
|
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
1240049
|
paušál BOZP 4.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Pyroboss BB s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
Faktúra |
20240674
|
deratizácia
|
111,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Deratizácias.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
Faktúra |
240102817
|
pracovné oblečenie
|
938,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
LEMI BB s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
Faktúra |
20241260
|
toner+kanc.papier
|
169,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
R.G.Copy Púchov |
|
|
|
11.12.2024 |
|
Faktúra |
9248161456
|
elektrina 11/2024
|
3 187,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
11.12.2024 |
|
Faktúra |
20242261
|
mendátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Dising a.s, BA |
|
|
|
12.12.2024 |
|
Faktúra |
032240450
|
poplatok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Slov.obchod.a priemys.komora, BA |
|
|
|
12.12.2024 |
|
Faktúra |
20250095
|
deratizácia
|
134,07 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
19.03.2025 |
|
Faktúra |
2251063847
|
voda
|
583,19 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
24.03.2025 |
|
Faktúra |
20240018
|
skriňa pod parapetu
|
1 340,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
EBEN - Homola s.r.o., B.B |
|
|
|
30.10.2024 |
|
Faktúra |
2250921
|
MS Office 365
|
190,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
ELIS s.r.o., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2251152926
|
voda
|
644,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
30.06.2025 |
|
Faktúra |
2250454
|
servisne zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Techie s.r.o., B,B |
|
|
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
2025170
|
riešenie požiadaviek
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.07.2025 |
|
Faktúra |
21252023
|
cloud
|
167,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.07.2025 |