|
Faktúra |
56/2016
|
Služby
|
500,00 |
s DPH |
-
|
-
|
12.12.2016 |
|
ZŠ J.G. Tajovského |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2016293
|
Oprava kopírky
|
1 026,00 |
s DPH |
-
|
-
|
12.12.2016 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1.16
|
Radiator
|
510,30 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2016 |
|
STEFE, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
241/2016
|
Tonery
|
1 026,00 |
s DPH |
-
|
-
|
09.12.2016 |
|
R. Gabčo, Púchov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
-
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
500,00 |
s DPH |
-
|
-
|
09.12.2016 |
|
ZŠ J. G. Tajovského, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1612001963
|
Aktualizácia programu
|
39,24 |
s DPH |
-
|
-
|
09.12.2016 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
Z6003851208
|
Objednávka nábytku
|
5 562,00 |
s DPH |
-
|
-
|
09.12.2016 |
|
Daffer s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2162006
|
Príslušenstvo k notebooku
|
164,53 |
s DPH |
-
|
-
|
09.12.2016 |
|
Elis, s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
12/GZ4
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
75,00 |
s DPH |
-
|
-
|
08.12.2016 |
|
SCVČ Relaxáčik |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2161998
|
Objednávka notebookov
|
11 279,14 |
s DPH |
-
|
-
|
08.12.2016 |
|
Elis, s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
242/2016
|
Služby IT
|
500,00 |
s DPH |
-
|
-
|
08.12.2016 |
|
ZŠ J.G.T., B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
239/2016
|
Nábytok
|
5 562,00 |
s DPH |
-
|
-
|
08.12.2016 |
|
Daffer, Prievidza |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
240/2016
|
Servis ŠJ 4
|
39,24 |
s DPH |
-
|
-
|
07.12.2016 |
|
SOFT-GL s.r.o., Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
057/2016
|
Revízia výťahu
|
97,84 |
s DPH |
-
|
-
|
07.12.2016 |
|
Dušan Rafaj |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9791120348
|
Telefón
|
38,95 |
s DPH |
-
|
-
|
07.12.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
5791120373
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
-
|
-
|
07.12.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
237/2016
|
Notebooky
|
11 279,14 |
s DPH |
-
|
-
|
06.12.2016 |
|
ELIS s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
238/2016
|
Notebook - baterky
|
164,53 |
s DPH |
-
|
-
|
06.12.2016 |
|
ELIS s.r.o., B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
262016
|
Výdajné okienko do jedálne - montáž
|
920,00 |
s DPH |
-
|
-
|
06.12.2016 |
|
EBEN - Homola s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2016120514
|
Učebné pomôcky
|
141,70 |
s DPH |
-
|
-
|
06.12.2016 |
|
LegalSoft s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |