|
Faktúra |
141/2016
|
telefón
|
30,31 |
s DPH |
-
|
-
|
15.07.2016 |
|
Slovak Telecom, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
ODBRO16060750
|
Odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
-
|
-
|
15.07.2016 |
|
INTA s.r.o., Trenčín |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1135
|
Revízia elektrických zariadení
|
495,60 |
s DPH |
-
|
-
|
15.07.2016 |
|
ČaS ENERGO PLUS |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1160687
|
BOZP a OPP
|
59,75 |
s DPH |
-
|
-
|
15.07.2016 |
|
PYROBOSS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9164080632
|
Elektrická energia
|
70,22 |
s DPH |
-
|
-
|
14.07.2016 |
|
SSE |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
161374
|
Revízia poplaška
|
31,92 |
s DPH |
-
|
-
|
14.07.2016 |
|
ALTYS s.r.o. Kremnička |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
138/2016
|
revízia el. zar.
|
495,60 |
s DPH |
-
|
-
|
13.07.2016 |
|
Čas. Energo Plus, B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
91-6-0002134
|
aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
-
|
-
|
13.07.2016 |
|
ASC Applied Software Consultations |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
16/06/012
|
Oprava kanalizácie
|
146,74 |
s DPH |
-
|
-
|
12.07.2016 |
|
Ondrej Mala, 976 34 Tajov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2016460024
|
Vstup na hrad
|
199,00 |
s DPH |
-
|
-
|
12.07.2016 |
|
Slovenské národné múzeum Levoča |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
20160056
|
Doprava
|
705,00 |
s DPH |
-
|
-
|
12.07.2016 |
|
ZUTO-BUS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
135/2016
|
Upgrade
|
129,00 |
s DPH |
-
|
-
|
11.07.2016 |
|
ASC, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
136/2016
|
Bezp. vys.
|
31,92 |
s DPH |
-
|
-
|
11.07.2016 |
|
ALTYS s.r.o., B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
139/2016
|
paušál
|
59,75 |
s DPH |
-
|
-
|
11.07.2016 |
|
PYROBOSS, B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
18/2016
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
312,30 |
s DPH |
-
|
-
|
08.07.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
106201415
|
Vodné + stočné
|
567,80 |
s DPH |
-
|
-
|
08.07.2016 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
106201415
|
Vodné + stočné
|
704,99 |
s DPH |
-
|
-
|
08.07.2016 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
106201415
|
Vodné + stočné
|
1 401,80 |
s DPH |
-
|
-
|
08.07.2016 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
19/2016
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
1 363,71 |
s DPH |
-
|
-
|
08.07.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
16317
|
Ubytovanie
|
1 720,80 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |