|
Faktúra |
2160115
|
Príslušenstvo k tabuli
|
312,05 |
s DPH |
-
|
-
|
30.06.2016 |
|
Chránená dielňa ALFA s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
123/2016
|
Oprava
|
67,16 |
s DPH |
-
|
-
|
29.06.2016 |
|
Dušan Rafaj, B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
17/2016
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
295,80 |
s DPH |
-
|
-
|
28.06.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
16/2016
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
1 291,66 |
s DPH |
-
|
-
|
28.06.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
20160287
|
Gravírovanie
|
134,09 |
s DPH |
-
|
-
|
27.06.2016 |
|
MIŠIAK ŠPORT s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
115/2016
|
Oskariáda
|
134,09 |
s DPH |
-
|
-
|
24.06.2016 |
|
Hišiak šport s.r.o., B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
119/2016
|
vych. A SP
|
|
s DPH |
-
|
-
|
23.06.2016 |
|
Slovenská Pošta, B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
7605351684
|
Telefón
|
30,31 |
s DPH |
-
|
-
|
22.06.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Objednávka |
-
|
Objednávky 2016 -4
|
171,17 |
s DPH |
|
-
|
21.06.2016 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
114/2016
|
vych. TV a SP
|
12,00 |
s DPH |
-
|
-
|
21.06.2016 |
|
Slovenská Pošta, B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
120/2016
|
kanc. potreby
|
312,05 |
s DPH |
-
|
-
|
21.06.2016 |
|
Alfa s.r.o., B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
116/2016
|
prísp. zo soc. f.
|
295,80 |
s DPH |
-
|
-
|
20.06.2016 |
|
školská jedáleň, pri ZŠ |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1162203782
|
Rôzne
|
156,58 |
s DPH |
-
|
-
|
20.06.2016 |
|
ŠEVT a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
117/2016
|
prí.na zam.obedy
|
1 291,66 |
s DPH |
-
|
-
|
20.06.2016 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
71/2016
|
Oprava elektrických zariadení
|
106,50 |
s DPH |
-
|
-
|
17.06.2016 |
|
ELOP Róbert Petrán |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
4161451658
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
460,30 |
s DPH |
-
|
-
|
17.06.2016 |
|
KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9160392
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
382,56 |
s DPH |
-
|
-
|
15.06.2016 |
|
PYROBOSS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
113/2016
|
telefón
|
30,31 |
s DPH |
-
|
-
|
15.06.2016 |
|
Slovak Telecom, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
110/2016
|
čist. prostr.
|
460,30 |
s DPH |
-
|
-
|
14.06.2016 |
|
KNK PLUS, B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
112/2016
|
školské potreby
|
156,58 |
s DPH |
-
|
-
|
14.06.2016 |
|
ŠEVT, a.s., B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |