|
Faktúra |
1610800008
|
Rekonštrukcia telocvične
|
21 395,87 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2016 |
|
KORATEX |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
19916
|
Predplatné
|
15,00 |
s DPH |
-
|
-
|
25.04.2016 |
|
PAMIKO s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
7603434380
|
Telefón
|
34,81 |
s DPH |
-
|
-
|
22.04.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2160070
|
Príslušenstvo k tabuli
|
69,00 |
s DPH |
-
|
-
|
20.04.2016 |
|
Chránená dielňa ALFA s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
F2026083
|
Vybavenie do telocvične
|
1 357,73 |
s DPH |
-
|
-
|
19.04.2016 |
|
PESMENPOL s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
75/2016
|
kanc. potreby
|
69,00 |
s DPH |
-
|
-
|
19.04.2016 |
|
Alfa s.r.o., B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
77/2016
|
predplatné
|
15,00 |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
PAMIKO s.r.o., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
8.16
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
142,20 |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
2/2016/GZ10
|
Darovacia zmluva - financie
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
3/2016/GZ10
|
Darovacia zmluva - financie (DATAKABINET)
|
399,00 |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
ODBRO16030743
|
Odber kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
INTA s.r.o., Trenčín |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9.16
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
931,41 |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
71/2016
|
strava
|
931,41 |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Mos., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
72/2016
|
SF - strava
|
142,20 |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Mos., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9162335281
|
Elektrická energia
|
49,49 |
s DPH |
-
|
-
|
15.04.2016 |
|
SSE |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
74/2016
|
rek. telocvične
|
1 357,73 |
s DPH |
-
|
-
|
15.04.2016 |
|
PESMENPOL, Prešov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
76/2016
|
Telefón
|
34,81 |
s DPH |
-
|
-
|
14.04.2016 |
|
Slovak Telecom, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
20160067
|
Knižničný systém CLAVIUS
|
180,00 |
s DPH |
-
|
-
|
12.04.2016 |
|
MS-SOFT |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
69/2016
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
-
|
-
|
12.04.2016 |
|
MS-SOFT, Žilina |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9783672938
|
Telefón
|
31,79 |
s DPH |
-
|
-
|
11.04.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |