|
Faktúra |
31/2016
|
Obedy
|
962,85 |
s DPH |
-
|
-
|
15.02.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovskej, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2.16
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
147,00 |
s DPH |
-
|
-
|
15.02.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
33/2016
|
Telefón
|
30,29 |
s DPH |
-
|
-
|
14.02.2016 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
32/2016
|
Kancelárske potreby
|
34,56 |
s DPH |
-
|
-
|
12.02.2016 |
|
ALFA, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
28/2016
|
IT
|
47,52 |
s DPH |
-
|
-
|
12.02.2016 |
|
EXO TECH, Slovenská Ľupča |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9161157263
|
Elektrická energia
|
280,49 |
s DPH |
-
|
-
|
12.02.2016 |
|
SSE |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1602276293
|
Doména a hosting
|
47,52 |
s DPH |
-
|
-
|
12.02.2016 |
|
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2016039
|
Oprava kopírky
|
244,80 |
s DPH |
-
|
-
|
10.02.2016 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
27/2016
|
Výmena dielov
|
244,88 |
s DPH |
-
|
-
|
10.02.2016 |
|
Gabčo René, Púchov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
ODBRO16010590
|
Odber kuchynského odpadu
|
21,60 |
s DPH |
-
|
-
|
09.02.2016 |
|
INTA s.r.o., Trenčín |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Objednávka |
-
|
Objednávky 2016
|
|
s DPH |
|
-
|
09.02.2016 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2016046
|
Oprava váh
|
138,00 |
s DPH |
-
|
-
|
09.02.2016 |
|
Ján Valent - VÁHY V |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
F1660012
|
Potraviny
|
125,29 |
s DPH |
-
|
-
|
09.02.2016 |
|
HARDY PLUS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
106201415
|
Vodné + stočné
|
629,15 |
s DPH |
-
|
-
|
08.02.2016 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
8781826141
|
Telefón
|
45,72 |
s DPH |
-
|
-
|
08.02.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
8781826165
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
-
|
-
|
08.02.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
29/2016
|
Elektrická energia
|
280,49 |
s DPH |
-
|
-
|
05.02.2016 |
|
SSE, Žilina |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2160017
|
Príslušenstvo k tabuli
|
68,40 |
s DPH |
-
|
-
|
05.02.2016 |
|
Chránená dielňa ALFA s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
20/2016
|
Kancelárske potreby
|
68,40 |
s DPH |
-
|
-
|
03.02.2016 |
|
ALFA, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
19/2016
|
Predplatné
|
5,00 |
s DPH |
-
|
-
|
02.02.2016 |
|
Slovenská pošta |
- |
- |
- |
17.08.2022 |