|
Faktúra |
20190068
|
Škola v prírode
|
6 700,00 |
s DPH |
-
|
-
|
20.06.2019 |
|
OZ Detský Babylon |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
3/2019/GZ10
|
Darovacia zmluva - financie
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
05.06.2019 |
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
9190410
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
342,96 |
s DPH |
-
|
-
|
13.06.2019 |
|
PYROBOSS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1190691
|
Revízia zariadení
|
150,00 |
s DPH |
-
|
-
|
13.06.2019 |
|
PYROBOSS s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
20191133
|
Papier
|
96,00 |
s DPH |
-
|
-
|
13.06.2019 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1819102965
|
Elektrická energia
|
1 754,40 |
s DPH |
-
|
-
|
14.06.2019 |
|
Pow-en s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
8/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
18,00 |
s DPH |
-
|
-
|
13.06.2019 |
|
SVB a NP Moskovská |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
2/2019/GZ10
|
Darovacia zmluva - knihy
|
1,00 |
s DPH |
-
|
-
|
27.03.2019 |
|
Mgr. Miroslava Knothová |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
9/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
18,00 |
s DPH |
-
|
-
|
18.06.2019 |
|
SVB a NP Tulská |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
-
|
Darovacia zmluva - financie
|
1 000,00 |
s DPH |
-
|
-
|
20.06.2019 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1900186005
|
Doprava
|
38,52 |
s DPH |
-
|
-
|
21.06.2019 |
|
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
1/GZ4
|
Dodatok k Zmluve o nájme č. 5/2015
|
230,00 |
s DPH |
-
|
-
|
29.04.2016 |
|
Ing. Janka Gregorová |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
8235754507
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
-
|
-
|
24.06.2019 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1192204916
|
Kancelárske potreby
|
57,66 |
s DPH |
-
|
-
|
24.06.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
390/0121/2019
|
Darovacia zmluva - financie
|
3 673,00 |
s DPH |
-
|
-
|
21.06.2019 |
|
STEFE a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
7/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
13,50 |
s DPH |
-
|
-
|
26.06.2019 |
|
SVB a NP Tulská |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
190348
|
Zber a odvoz odpadu
|
95,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.06.2019 |
|
EKORECYKLING |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1952921
|
Prenájom rohoží
|
43,01 |
s DPH |
-
|
-
|
01.07.2019 |
|
Lindstrom s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1904351554
|
Predplatné
|
|
s DPH |
-
|
-
|
01.07.2019 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
1019070012
|
GDPR - výkon zodpovednej osoby
|
162,00 |
s DPH |
-
|
-
|
01.07.2019 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |