• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 8.16 Maliarske a natieračské práce 4 639,94 s DPH - - 11.04.2016 Peter Kupec - - - 17.08.2022
      Faktúra 1160108 BOZP a OPP 59,75 s DPH - - 11.04.2016 PYROBOSS s.r.o. - - - 17.08.2022
      Faktúra 8783672960 Telefón 20,58 s DPH - - 11.04.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
      Faktúra 70/2016 el. energia 49,49 s DPH - - 08.04.2016 SSE, Žilina - - - 17.08.2022
      Faktúra 68/2016 maľovanie 4 639,94 s DPH - - 08.04.2016 P. Kupec, BB - - - 17.08.2022
      Faktúra 33/2016 Oprava elektrických zariadení 259,50 s DPH - - 08.04.2016 ELOP Róbert Petrán - - - 17.08.2022
      Faktúra 3081 Divadelné predstavenie 405,00 s DPH - - 07.04.2016 Divadlo A. Bagara, Nitra - - - 17.08.2022
      Faktúra 420160460 Seminár 54,00 s DPH - - 06.04.2016 VEMA s.r.o. - - - 17.08.2022
      Faktúra 73/2016 kuch. odpad 14,40 s DPH - - 06.04.2016 INTA s.r.o., Trenčín - - - 17.08.2022
      Faktúra 2015229 Predplatné 8,00 s DPH - - 06.04.2016 EPL s.r.o. - - - 17.08.2022
      Faktúra 116039913 Jedálne kupóny 421,97 s DPH - - 06.04.2016 LE CHEQUE DEJEUNER - - - 17.08.2022
      Faktúra 106201415 Vodné + stočné 586,73 s DPH - - 06.04.2016 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
      Faktúra 59/2016 stravné lístky 421,97 s DPH - - 05.04.2016 LECHEQUE DEJEUNER - - - 17.08.2022
      Faktúra 63/2016 vstupenky 405,00 s DPH - - 04.04.2016 Divadlo A. Bagara, Nitra - - - 17.08.2022
      Faktúra 65/2016 Telefón 31,79 s DPH - - 03.04.2016 Slovak Telekom, Bratislava - - - 17.08.2022
      Faktúra 66/2016 Telefón 20,58 s DPH - - 03.04.2016 Slovak Telekom, Bratislava - - - 17.08.2022
      Faktúra 106201415 Vodné + stočné 737,65 s DPH - - 01.04.2016 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
      Faktúra 106201415 Vodné + stočné 1 181,33 s DPH - - 01.04.2016 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
      Faktúra OF/2016/585 Publikácia 25,00 s DPH - - 01.04.2016 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM - - - 17.08.2022
      Faktúra 64/2016 oprava el. z. 259,50 s DPH - - 01.04.2016 ELOP, Rudohorská 14, BB - - - 17.08.2022
      << | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | >> zobrazené záznamy: 4161-4180/4414
    • Kontakty

      • Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
      • Mgr. Alena Maľová, školský špeciálny pedagóg
        Mgr. Andrea Vonkomerová, sociálny pedagóg
        + 421 918 778 100
      • 356 777 08
      • 2020982040
      • Mgr. Marta Melicherová
        riaditel@zsmosbb.sk
        + 421 903 657 550
      • Mgr. Lucia Steinerová
        lucia.steinerova@zsmosbb.sk
        + 421 903 657 550
      • Mgr. Ivana Masárová
        ivana.masarova@zsmosbb.sk
        Mgr. Katarína Riečanová
        katarina.riecanova@zsmosbb.sk
        + 421 903 657 550
      • Moskovská 2
        974 04 Banská Bystrica
        Slovakia
      • + 421 903 657 550
      • Vedúca školskej jedálne: Katarína Hornyaková
        Telefón: +421 911 365 755
        Email: katarina.hornyakova@zsmosbb.sk
    • Prihlásenie